Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1610141
Číslo faktúry: FD /0025/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Orešianska č.3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Prenájom rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 18,89
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.03.2016
Dátum vystavenia: 01.03.2016
Dátum splatnosti: 16.03.2016
Dátum úhrady: 09.03.2016
Súbor: FD_0025_16
Zverejnené: 31.03.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov