Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1209868
Číslo faktúry: FD /0026/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Prenájom rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 16,56
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.02.2012
Dátum splatnosti: 14.03.2012
Dátum úhrady: 14.03.2012
Súbor: FD_0026_12
Zverejnené: 22.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov