Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0166732537
Číslo faktúry: FD /0014/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 33,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.01.2013
Dátum splatnosti: 29.01.2013
Dátum úhrady: 06.02.2013
Súbor: FD_0014_13
Zverejnené: 23.04.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov