Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2746986369
Číslo faktúry: FD /0016/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 73,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.02.2013
Dátum splatnosti: 17.02.2013
Dátum úhrady: 15.02.2013
Súbor: FD_0016_13
Zverejnené: 23.04.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov