Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 720130779
Číslo faktúry: FD /0046/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola
Dodávateľ: VEMA, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Aktualizácia programu
Fakturovaná suma s DPH: 171,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 16.04.2013
Dátum splatnosti: 06.05.2013
Dátum úhrady: 30.04.2013
Súbor: FD_0046_13
Zverejnené: 10.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov