Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 13:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1321799
Číslo faktúry: FD /0047/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Prenájom rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 17,64
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 23.04.2013
Dátum splatnosti: 08.05.2013
Dátum úhrady: 30.04.2013
Súbor: FD_0047_13
Zverejnené: 10.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov