Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 130402189
Číslo faktúry: FDŠ/0095/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola
Dodávateľ: HISPA SK s.r.o
Adresa:
IČO:
Predmet: Potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 131,71
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 20.05.2013
Dátum splatnosti: 03.06.2013
Dátum úhrady: 31.05.2013
Súbor: FDŠ_0095_13
Zverejnené: 11.06.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov