Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0007/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | ILLE-Papier-Service Sk, s |
Adresa: | Lichardova 16,90901 Skalica |
IČO: | 36226947 |
Predmet: | Hygienické potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2024 |
Dátum úhrady: | 29.01.2024 |
Súbor: | FD_0007_24 |
Zverejnené: | 12.03.2024 |