Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0018/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Pranie a prenájom rohoží I./24 |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
Dátum úhrady: | 05.02.2024 |
Súbor: | FD_0018_24 |
Zverejnené: | 12.03.2024 |