Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2180231203
Číslo faktúry: FD /0044/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola
Dodávateľ: AA SYSTEM s.r.o.
Adresa: ,90063 Jakubov 342
IČO: 35853018
Predmet: Výmena svietidiel v ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 96,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.03.2018
Dátum vystavenia: 12.03.2018
Dátum splatnosti: 19.03.2018
Dátum úhrady: 23.03.2018
Súbor: FD_0044_18
Zverejnené: 30.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov